Budget — 2025 (V2)
| Référence | 2025-budget-v2 |
|---|---|
| Type de document | Budget budget |
| Date | 2025-12-31 (30 décembre 2025) |
| Émis par | Adenjo Gestión SL |
| Concerne | Tous les bâtiments (5 of 5) |
| Disponible en | ENESSVARFR |
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SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES SEÑORIO DE ALOHA BUDGET ORDINAIRE - DÉPENSES ORDINAIRES EXERCICE FISCAL 2025 BUDGET DÉPENSES RÉELLES BUDGET 2025 2024 2024 2025 1 PERSONNEL 61101 PERSONNEL D’ENTRETIEN 75.000,00 75.414,08 77.100,00 61111 PERSONNEL DE MAINTENANCE 46.900,00 44.942,60 47.000,00 61400 PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 750,00 831,40 850,00 61113 CONSEILLER EN DROIT DU TRAVAIL 3.060,00 2.902,06 3.060,00 61115 SERVICE DE MAÎTRE-NAGEUR (SAISON D’ÉTÉ) 18.000,00 13.241,03 15.000,00 61120 AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL 1.250,00 1.228,38 1.250,00 TOTAL 1.- 144.960,00 € 138.559,55 144.260,00 2 RÉPARATIONS ET MAINTENANCE 62210 ENTRETIEN DES JARDINS 70.000,00 70.928,51 70.000,00 62211 ARTICLES DE JARDINAGE (Brosses, réensemencement,…) 5.000,00 4.691,34 5.000,00 62220 ENTRETIEN DE LA PISCINE (Analyses, Produits chimiques,…) 4.700,00 5.731,51 6.000,00 62230 FAIN PORTES, Entretien des portes 3.162,00 3.445,92 3.750,00 62240 FAIN ASCENSEURS, Entretien des ascenseurs 29.956,00 27.449,28 30.518,00 62250 UTECMA, Location et entretien TV et VISIOPHONE / CCTV 9.000,00 8.688,57 7.100,00 62260 INCOTEX - Entretien des extincteurs 8.200,00 7.236,67 7.500,00 62270 CONTRAPLAGAS AMBIENTAL - Lutte antiparasitaire 1.440,00 1.043,64 1.100,00 62290 RÉPARATIONS ET MAINTENANCE GÉNÉRALE/IMPRÉVUS 43.955,40 55.496,27 61.260,00 TOTAL 2.- 175.413,40 € 184.711,71 192.228,00 3 FOURNITURES 62820 FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ 41500,00 26.139,77 35.000,00 62810 CONSOMMATION D’EAU 30000,00 27.761,03 35.000,00 TOTAL 3.- 71.500,00 € 53.900,80 70.000,00 4 ADMINISTRATION, CONSEIL JURIDIQUE ET SERVICE DE SÉCURITÉ 62500 POLICE D’ASSURANCE 13.790,00 13.789,90 13.790,00 62340 AUTRES (conseil juridique, Audit, Interprète, Technicien,…) 12.100,00 14.146,27 15.000,00 62341 Licence MONDAY.COM 2.000,00 1.161,60 2.000,00 62342 FRAIS DE PRÉSIDENCE 12.100,00 12.100,00 12.100,00 62900 FRAIS DIVERS ET RÉCURRENTS 5.000,00 6.601,74 7.000,00 62300 FRAIS D’ADMINISTRATION 34.000,00 33.999,88 39.100,00 62311 COORDINATEUR DE PROJETS 26.426,40 6.606,60 15.000,00 62312 GESTIONNAIRE D’INGÉNIERIE 28.935,46 30.176,88 31.020,00 62410 SERVICE DE CONCIERGERIE 168.000,00 143.980,38 168.000,00 TOTAL 4.- 302.351,86 € 262.563,25 303.010,00 SOUS-TOTAL (Financé par les cotisations ordinaires) 694.225,26 639.735,31 709.498,00 66900 FONDS DE RÉSERVE (ART. 9 L.P.H) 69.422,53 43.374,36 70.949,80 BUDGET TOTAL 763.647,79 683.109,67 780.447,80